2016年廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所決算公開
一、部門基本情況
(一)主要職能。
廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所公益一類,正處級(jí)。主要任務(wù):承擔(dān)油料作物、薯類作物、能源作物、玉米等旱地糧油及經(jīng)濟(jì)作物種質(zhì)資源的收集、保存、鑒定評(píng)價(jià)、創(chuàng)新利用等工作,開展新品種選育和良種繁育、耕作栽培、節(jié)水技術(shù)等研究。
(二)機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本單位設(shè)有辦公室、科技管理科、財(cái)務(wù)科三個(gè)管理部門和花生、玉米、甘薯、煙草、特色作物等5個(gè)研究室以及花生綜合實(shí)驗(yàn)廠。
(三)人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
省編制部門核定事業(yè)編制100名,科研技術(shù)人員編制比例不得低于編制總數(shù)的80%。以2016年12月31日基準(zhǔn)日止,事業(yè)編制在職人員70人,編外人員37人。其中正高18人,副高17人,博士22人,碩士23人。離退休人員67人,其中:離休人員1人,退休人員66人。
人員變動(dòng)情況:事業(yè)編制錄聘博士研究生畢業(yè)人員5人、碩士研究生畢業(yè)人員4人,事業(yè)編制人員退休1人。招聘編外合同制人員6人(其中碩士2人),編外人員辭職3人(其中碩士1人),協(xié)議解除勞動(dòng)合同3人(其中碩士2人)。?
二、2016年部門決算表(請(qǐng)見附件)
三、2016 年部門決算情況說明
(一)2016 年收入、支出決算情況說明
2016年收入合計(jì)6997.16萬元,比2015年減少443.35萬元,下降5.96%,其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4506.93萬元,比2015年增加365.12萬元,同比增長(zhǎng)8.82%;上級(jí)補(bǔ)助收入111.5萬元,比2015年增加106.5萬元,主要原因是由于上級(jí)主管單位補(bǔ)助增加;事業(yè)收入696.32萬元,比2015年減少473.67萬元,下降40.48%,主要原因是技術(shù)收入同比減幅較大;經(jīng)營(yíng)收入1465.63萬元,比2015年減少98.16萬元,下降6.28%,同比略有減少;其他收入216.78萬元,比2015年減少343.14萬元,下降61.28%,主要原因是股權(quán)投資收益減少。
2016年支出6443.54萬元,較2015年增加1019.28萬元,增長(zhǎng)18.79%,主要增長(zhǎng)部分為科研項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快的增加額。其中基本支出1933.99萬元,較2015年減少408.91萬元,下降17.45%,主要原因是技術(shù)收入減少相對(duì)應(yīng)的成本支出減少導(dǎo)致日常公共經(jīng)費(fèi)支出下降;項(xiàng)目支出3069.42萬元,較2015年增加1525.51萬元,增長(zhǎng)98.81%,主要原因是科研項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度同比增大;經(jīng)營(yíng)支出1440.13萬元,減少97.32萬元,同比下降6.33%,與2015年相比支出基本持平,略有減少。
(二)2016 年收入決算情況說明
2016年收入合計(jì)6997.16萬元,其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4506.93萬元,占總收入64.41%;上級(jí)補(bǔ)助收入111.5萬元,占總收入1.59%;事業(yè)收入696.32萬元,占總收入9.95%;經(jīng)營(yíng)收入1465.63萬元,占總收入20.95%;其他收入216.78萬元,占總收入3.10%。本單位的收入來源主要為財(cái)政撥款收入,包括年初部門預(yù)算資金和年中追加的資金及年中下達(dá)的科研項(xiàng)目資金。
(三)2016 年支出決算情況說明
2016 年總支出6443.54萬元,其中:基本支出1933.99萬元,占總支出30.01%;項(xiàng)目支出3069.42萬元,占總支出41.5047.64%;經(jīng)營(yíng)支出1440.13萬元,占總支出22.35%。
基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)5003.41萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1798.34萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)支出135.65萬元;基本建設(shè)類項(xiàng)目支出246.1萬元;行政事業(yè)類項(xiàng)目支出2823.32萬元。
(四)2016 年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4506.93萬元,其中基本支出1926.12萬元,項(xiàng)目支出2580.81萬元。2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.91 萬元,其中基本支出1513.12萬元,項(xiàng)目支出2508.79萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1513.12萬元,按經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出654.82萬元;商品和服務(wù)支出38.91萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助818.79萬元;其他資本性支出0.6萬元。
(五)2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.91萬元,較2015 年增加1625.97萬元,增長(zhǎng)67.86%。增加部分主要為科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,為貫徹落實(shí)省委省政府工作會(huì)議精神,加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.91萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出2663.70萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出570.30萬元;農(nóng)林水支出784.44萬元;其他支出3.47 萬元。具體結(jié)構(gòu)見下圖。
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3.預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1273.81萬元,支出決算數(shù)為4021.91萬元,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加2748.10萬元,增長(zhǎng)215.74 %,主要原因:一是部門預(yù)算和決算口徑不一致。根據(jù)我省財(cái)政預(yù)算管理方式,省級(jí)專項(xiàng)資金、基建項(xiàng)目、國(guó)家科研項(xiàng)目以及其他資金等非部門年初預(yù)算資金的預(yù)算由參與財(cái)政資金分配管理的省直部門編制,本單位根據(jù)科研項(xiàng)目資金管理部門的申報(bào)指南爭(zhēng)取到的這部分資金,具有不確定性,不納入本單位部門預(yù)算的范圍,從而導(dǎo)致決算支出數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)算數(shù);二是省財(cái)政年中追加安排的人員經(jīng)費(fèi)及離退休經(jīng)費(fèi)的支出;三是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及收回統(tǒng)籌安排的資金。具體情況如下:
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)17.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的支出;二是2016 年新爭(zhēng)取到“2016 年科技發(fā)展專項(xiàng)資金(基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究(自然科學(xué)基金)方向”財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款) 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)63.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金;二是因省財(cái)政年中追加安排“應(yīng)休未休年休假工資報(bào)酬經(jīng)費(fèi)”和“2016年7-12月調(diào)整基本工資經(jīng)費(fèi)” 的財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)678.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因:一是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金;二是2016 年新爭(zhēng)取到“國(guó)家科技創(chuàng)新體系(基地)能力建設(shè)專項(xiàng)資金”、“科技發(fā)展專項(xiàng)資金(公益研究與能力建設(shè)方向)” 財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(5)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)420.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2016 年新爭(zhēng)取到“2016應(yīng)用型科技研發(fā)及重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金(應(yīng)用型科技研發(fā)扶持方向)”的科研項(xiàng)目財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(6)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)374.14萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出預(yù)算。
(7)科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)6.70萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出預(yù)算。
(8)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)科技獎(jiǎng)勵(lì)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2016 年新爭(zhēng)取到“科技發(fā)展專項(xiàng)資金(科技獎(jiǎng)勵(lì)資金)”財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(9)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)133萬元,決算數(shù)140.84萬元,完成年初預(yù)算的105.89 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是年中下達(dá)科研項(xiàng)目資金的支出。
(10)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)852.82萬元,決算數(shù)852.82萬元,完成年初預(yù)算的100 %。
(11)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)224.79萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初部門預(yù)算離退休只下達(dá)上半年經(jīng)費(fèi),此項(xiàng)反映年中下達(dá)的離退休經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(12)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)287.99萬元,決算數(shù)292.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加安排“省直核撥核補(bǔ)事業(yè)單位離休人員拉平經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(13)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)52.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是因工資調(diào)整和新增退休人員在2016年年中追加的離退休經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(14)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)368.01萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金和省財(cái)政收回統(tǒng)籌安排資金的財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(15)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)416.42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金和省財(cái)政收回統(tǒng)籌安排的資金;二是2016 年新爭(zhēng)取到“2016 年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項(xiàng)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、推廣與信息化建設(shè))”、“2016年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項(xiàng)(三高”農(nóng)業(yè)及發(fā)展糧食生產(chǎn)方向)”財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(16)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))
年初預(yù)算0萬元,決算數(shù)3.47萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(六)2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1513.12萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)1473.61?萬元,主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)39.51萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
(七) 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元,支出決算為19.02萬元,完成預(yù)算的190.23%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為5.65?萬元,完成的565.48%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.99萬元,完成預(yù)算的149.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.38?萬元,完成預(yù)算的145.98%。一直以來本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2016 年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015 年減少了2.59萬元,節(jié)支11.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出數(shù)比2015 年增加5.13萬元,增長(zhǎng)的主要原因是我本單位科技人員為執(zhí)行社會(huì)公益研究項(xiàng)目出國(guó)學(xué)術(shù)交流的支出,因?yàn)榭蒲许?xiàng)目中有 “對(duì)外合作和交流費(fèi)” 預(yù)算科目,而部門決算經(jīng)濟(jì)科目無“對(duì)外合作和交流費(fèi)”科目,因此2016?年這類科研項(xiàng)目的支出只能在因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)中反映??鄢瞬糠钟绊懀?/span>2016年本單位因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為0,比2015 年減少了0.53萬元,節(jié)支100 %。
公用用車購(gòu)置費(fèi)為0,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)比2015 年減少11.49萬元,節(jié)支56.12 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)4.38萬元,比2015 年增加3.78萬元,主要原因是我本單位科技人員為執(zhí)行社會(huì)公益研究項(xiàng)目和其他農(nóng)業(yè)支出項(xiàng)目,接待來華進(jìn)行學(xué)術(shù)交流的訪問學(xué)者的支出,因?yàn)榭蒲许?xiàng)目中有 “對(duì)外合作和交流費(fèi)” 預(yù)算科目,而部門決算經(jīng)濟(jì)科目無“對(duì)外合作和交流費(fèi)”科目,因此2016?年這類科研項(xiàng)目的支出只能在業(yè)務(wù)接待費(fèi)中反映??鄢瞬糠钟绊?,2016年本單位因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為1.42萬元,比2015 年增加了0.82萬元,增長(zhǎng)132 %。但本單位在嚴(yán)格按照《廣東省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》規(guī)定的基礎(chǔ)上,積極開展科研活動(dòng),公務(wù)接待費(fèi)在2015 年很低的基數(shù)上有所增長(zhǎng)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.65萬元,占29.73%。2016年本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì) 2人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出8.99萬元,占47.25%,公務(wù)用車保有量11輛。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8.99萬元。主要用于執(zhí)行科研項(xiàng)目任務(wù)、下鄉(xiāng)服務(wù)“三農(nóng)”活動(dòng)、市內(nèi)因公出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
(3)公務(wù)接待費(fèi)支出4.38萬元,占23.02%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19次,其中:外事接待批4次;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待64人,其中:外事接待7人。主要用于接待來本單位出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員,按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購(gòu)支出情況
2016 年政府采購(gòu)支出總額43.65萬元,其中政府采購(gòu)貨物支出43.65萬元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016 年12 月31 日,本單位共有車輛11輛,其中,一般公務(wù)用車9輛,其他用車2輛;單位價(jià)值50 萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100 萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
3.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2016年,本單位無民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目,也未納入部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)范圍,因此未開展相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:技術(shù)服務(wù)收入、試制品收入等。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:花生油廠的經(jīng)營(yíng)實(shí)體收入、出租出借收入等。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng)):指各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。
(八)科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)?重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施(項(xiàng)):指本單位的科學(xué)研究野外觀測(cè)站的支出。
(九)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,如應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的人員工資等。
(十)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng)):指本單位從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
(十一)科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):指本單位用于其他應(yīng)用研究方面的支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位用于技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。
(十三)科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng)):指本單位為企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。
(十四)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)科技獎(jiǎng)勵(lì)(項(xiàng)):指本單位用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
(十五)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)(項(xiàng))指本單位對(duì)已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出。
(十六)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):指其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休:指本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指本單位其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十九)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):指本單位用于農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣等,以及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理干部、專業(yè)技術(shù)人員、農(nóng)民等培訓(xùn)方面的支出。
(二十)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(二十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指本單位現(xiàn)代抗逆型和能源型旱地作物示范項(xiàng)目支出。
(二十二)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(二十三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二十六)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(二十七)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。